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愛嘉
于2020-07-08 14:52 發布 ??821次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-07-08 14:53
你們是季報的話 2季度 填寫4-6月期間(購進+銷售合計金額來報 )
愛嘉 追問
2020-07-08 14:55
成本+銷售額的金額嗎老師
meizi老師 解答
2020-07-08 14:57
你好 是的 按你們合同金額。 沒有合同的按你不含稅金額合計來報
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老師印花稅的金額是填那個數季報
答: 你們是季報的話 2季度 填寫4-6月期間(購進%2B銷售合計金額來報 )
老師,我公司是按季度交印花稅,核定了幾個稅種科目,上個季度有一個科目的印花稅沒有發生,只申報了有數額發生的印花稅,金額是0的印花稅科目沒有申報,現在逾期申報里面有這個印花稅科目,我需要如何操作呢?
答: 你好,需要到大廳去進行補充申報,因為之前是0申報,所以不會產生滯納金什么的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
季報印花稅的計稅金額是參照什么數據填寫
答: 您好 應稅金額一般是合同簽訂金額 件數可以填權利證照份數
老師,印花稅根據哪個數據報稅的啊
討論
本公司的印花稅是季報的,現在10月報上個季度的印花稅。但是今天收到了幾十萬的工程款發票,對方叫交印花稅。是現在報印花稅還是等到下個季度再報今天的印花稅?
老師請問印花稅是一年一次嗎?怎么交的呢?賬上看那個數申報呢?
印花稅按次申報的話,我可以一個季度統計一次合同金額,再去繳納印花稅嗎?
季度印花稅基數金額是是三個月不含稅銷售額總和?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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愛嘉 追問
2020-07-08 14:55
meizi老師 解答
2020-07-08 14:57