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爛漫的月餅
于2020-07-08 09:04 發布 ??557次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2020-07-08 09:47
營業收入是73000+7500=80500營業成本是48000+4100=52100
暖暖老師 解答
2020-07-08 09:48
營業利潤起80500-52100+1180-780-1500-2600-400-370=23930利潤總額額就是23930+700-800=23830
凈利潤的計算過程是23830*75%
2020-07-08 09:49
圖片二的計算過程是
2020-07-08 09:50
1.借應收賬款1039600貸主營業務收入920000應交稅費銷項稅119600
2020-07-08 09:51
借主營業務成本416000貸庫存商品416000
2020-07-08 09:52
2.借主營業務收入40000應交稅費銷項稅額的5200貸銀行存款44400財務費用800
借庫存商品22000貸主營業務成本22000
3借管理費用60800貸銀行存款60800
2020-07-08 09:53
借資產減值損失40000貸壞賬準備4000
2020-07-08 09:55
4.借銷售費用13000貸銀行存款13000
5.借稅金及附加2500貸應交稅費應交附加稅2500
2020-07-08 09:56
6.借所得稅100000貸應交稅費應交所得稅100000
7.借主營業務收入880000貸本年利潤880000
2020-07-08 09:58
借本年利潤609500貸主營業務成本394000管理費用60800資產減值損失40000銷售費用13000財務費用-800稅金及附加2500所得稅100000
8.借利潤分配27050貸盈余公積法定盈余公積27050
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老師,這筆怎么做分錄呢
答: 你好 借:銀行存款——轉入賬戶 貸:銀行存款——轉出賬戶
老師1第一問怎么做分錄
答: 借應收賬款101.7 貸主營業務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
買回來的慰問品發給員工怎么做分錄
答: 你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
買了好多吉祥物給客戶 怎么做分錄 二級是什么
討論
買的這種東西怎么做分錄啊 都是送客戶的
老師,這個怎么做分錄?
少給別人10元,以后也不用給了,怎么做分錄
老師我想問一下這一題的第三問怎么去做分錄
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.98 解題: 144705 個
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暖暖老師 解答
2020-07-08 09:48
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