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風之韻
于2020-07-08 08:19 發布 ??1257次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-07-08 08:20
你好,這個不需要做分錄的,只是在匯算時調匯算報表就可以的。
風之韻 追問
2020-07-08 08:23
那賬面上的虧損數就跟匯算清繳時可以抵扣的虧損額不一樣了,那個是不是不用管?
立紅老師 解答
2020-07-08 08:26
你好,不用調的,稅前可以抵扣的虧損是調整后的虧損額,不是賬面上的虧損額
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業務招待費匯繳清算的時候調增業務招待費做會計分錄嗎?
答: 匯算清繳,不做分錄!(只調整申報表,不調賬)
業務招待費,所得稅匯算清繳中業務招待費怎么扣除標準?
答: 企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
業務招待費是先按實際發生額單據做分錄賬,在匯算清繳時,再進行調增或調減,是嗎?調增,就是多交稅,是嗎?
答: 你好,是的,匯算清繳時再調增補企業所得稅
每年匯算清繳調出來的業務招待費要不要做分錄?怎么做?
討論
老師你好 匯算清繳調增業務招待費 要怎么做分錄
老師,我公司在匯算清繳的時候,業務招待費調增了5000元,調增前后都是虧損的,應該怎樣做分錄?
老師,公司做匯算清繳之后,業務招待費需調增,交稅額為150元,怎么做分錄?
請問老師,2019年5月匯算清繳時調增業務招待費,調整后仍是虧損,該怎么做分錄?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 84091 個
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風之韻 追問
2020-07-08 08:23
立紅老師 解答
2020-07-08 08:26