
上月有筆辦公費(fèi)用收到專(zhuān)票未錄入進(jìn)項(xiàng)稅額,本月需怎么更正分錄。原始分錄:借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金。
答: 借:管理費(fèi)用(紅字) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
老師你好,我想問(wèn)一下,做外賬借,管理費(fèi)用_辦公費(fèi)-80,進(jìn)項(xiàng)稅額_20,貸庫(kù)存現(xiàn)金_100做內(nèi)賬借,管理費(fèi)用_辦公費(fèi)_100,貸庫(kù)存現(xiàn)金??jī)?nèi)賬為啥不需要做進(jìn)項(xiàng)啊?
答: 你好,其實(shí)正常是要做進(jìn)項(xiàng)的,只是內(nèi)賬是對(duì)內(nèi),所以不用嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,就是怎么方便或者老板怎么要求怎么做
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這樣做正確嘛?借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
答: 這個(gè)分錄是正確的,由于是專(zhuān)用發(fā)票按專(zhuān)用發(fā)票驗(yàn)票后抵扣處理。當(dāng)然這個(gè)總金額實(shí)際上是可以全額抵扣的


沛艷 追問(wèn)
2020-07-07 16:30
文文老師 解答
2020-07-07 16:31
沛艷 追問(wèn)
2020-07-07 16:37
文文老師 解答
2020-07-07 16:40
沛艷 追問(wèn)
2020-07-07 16:59
文文老師 解答
2020-07-07 17:02
沛艷 追問(wèn)
2020-07-07 17:06
文文老師 解答
2020-07-07 17:15