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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-07 15:34

您好
如果當時的進項發票分錄 是
借:管理費用
       應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:銀行存款等
那么現在進項轉出
借:管理費用
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

A會計學堂金牌答疑成老師 追問

2020-07-07 15:37

還有資產負債表,怎么走這個進項稅轉出?

路老師 解答

2020-07-07 15:43

資產負債表里面的   “應交稅費”這個項目,會統一取  應交稅費下面的所有科目余額

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您好 如果當時的進項發票分錄 是 借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等 那么現在進項轉出 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2020-07-07 15:34:59
進項稅轉出的憑證后面附進項稅發票的復印件處理。或者是進項稅轉出金額的明細(由哪些發票組成)
2018-07-24 09:51:09
可以將相關發票抵扣聯復印件作為憑證附件
2018-12-21 15:08:46
你好,借原材料,貸應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出), 應交稅費年末結轉分錄:   借:應交稅金-應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅金-未交增值稅   應交稅金-應交增值稅如為借方余額   借:應交稅金-未交增值稅   貸:應交稅金-應交增值稅(轉出多交增值稅)   這樣,只需將應交稅金-未交增值稅的余額結轉到下年,在次年1月份可將應交稅金-應交增值稅的借方余額(即留抵稅額)轉入應交稅金-應交增值稅(進項稅額)   借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額)   貸:應交稅金-未交增值稅   應交稅金-未交增值稅的貸方余額在交納后直接沖減即可   借:應交稅金-未交增值稅   貸:銀行存款
2019-05-05 16:43:08
你好 借管理費用等貸進項轉出
2020-04-15 16:13:41
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