
差額納稅企業會計分錄是不是 收入“ 借:銀行等 貸:主營業務成本 應交稅費-增值稅” 成本 “借:主營業務成本 貸:銀行等“ 收到成本發票時 ”借: 應交稅費-增值稅 貸:主營業務成本 “
答: 你好,是的。
購進建材一批,銀行支付,過幾天才取得進項稅票,可以這樣做嗎?借:預付賬款 貸:銀行賬款取得票后,借:主營業務成本 應交增值稅 進項貸:預付賬款建材貿易公司,一般納稅人,一進一出,沒有庫存可以直接確認成本嗎
答: 你好 你確認了收入可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
如果用進項稅沖減主營業務成本。實際工作中,軟件中應該借應交稅費_應交增值稅進項稅。貸主營業務成本。還是借應交增值稅進項稅,借主營業務成本。用紅字還是負數表示主營業務成本。怎樣是正確的?
答: 軟件中用負數或者用紅字都是可以的


123努力鴨 追問
2020-07-07 15:27
meizi老師 解答
2020-07-07 15:35
123努力鴨 追問
2020-07-07 15:38
meizi老師 解答
2020-07-07 15:44
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2020-07-07 16:02
meizi老師 解答
2020-07-07 16:10