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╭⊙ǒ⊙╮
于2020-07-07 14:27 發布 ??2583次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-07-07 14:29
你好,這個借方余額不需要進行重分類的,現在應付福利費已經不需要計提,發生福利費時,如果應付福利費有貸方余額應先沖銷貸方額,直至沖銷至余額為0為止,
╭⊙ǒ⊙╮ 追問
2020-07-07 14:31
老師,已經沖到負數了
王超老師 解答
2020-07-07 14:38
你好,這個是負數,說明你們之前計提的過多造成的,你可以在以后的福利費里面沖減的
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應付福利費的借方余額怎么做重分類
答: 你好,這個借方余額不需要進行重分類的, 現在應付福利費已經不需要計提,發生福利費時,如果應付福利費有貸方余額應先沖銷貸方額,直至沖銷至余額為0為止,
應付福利費借方余額,如何處理
答: 你好 去看下 是不是多支付了出去 查下明細賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我這個月出現應付福利費是借方余額,報表里怎么填
答: 你好,按負數金額填寫
福利費,工資薪金的百分之十四,匯算清繳扣除,如何取數,老師,是應付職工薪酬福利費的借方余額還是管理費用福利費的借方余額
討論
老師應付福利費在07年以前就有的貸方余額,如何處理
2012年以前提取的職工福利費貸方余額,現在發生的福利費,我可以走借方嗎
職工福利費做分錄,借管理費用—工資及福利費—福利,貸應付職工薪酬-福利費。 是這樣的嗎還是說借方就是管理費用—福利費呢
老師,您好,員工福利如果計提,那么計提分錄是:借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費,支付時:借應付職工薪酬-福利費 貸銀行存款,那如果支付的福利費大于計提的金額,那應付職工薪酬借方就有余額,要怎么處理呢?
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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2020-07-07 14:31
王超老師 解答
2020-07-07 14:38