
老師,比如我10日購入存貨單價是暫估的10,15購入的單價是9(根據發票入賬的),按照先進先出法對發出貨物進行計價也就是單價是10,然后然后這個價格來結轉成本。可是如果下月發票回來了,發票的單價是9,先沖紅之前的,再按發票入賬。之前按照10結轉的成本還需要做調整嗎
答: 你好,是需要調整的,因為之前是按10轉的成本,而實際成本是9
2019年的工程分包款 發票在2020.1月取得 那這個發票可以直接放到19年12月入賬結轉成本嗎
答: 你好,可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,之前暫估入庫,然后結轉成本,現在收到開回的發票,結轉成本沒有錯需要沖減重新入賬嗎?
答: 你好 不用。如果暫估與你發票一致金額的。 直接把發票附憑證后面去。 你原來暫估做二級科目明細了嗎


softbutbrave 追問
2020-07-07 13:33
立紅老師 解答
2020-07-07 13:34
softbutbrave 追問
2020-07-07 13:35
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2020-07-07 13:35
立紅老師 解答
2020-07-07 13:37