APP下載
薄荷微涼
于2020-07-07 13:18 發布 ??1886次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-07-07 13:21
你好,付款時借預付賬款帶貸行存款,,攤銷時借管理費用貸預付賬款
薄荷微涼 追問
2020-07-07 13:24
好的,謝謝。還有公司收到員工生物津貼9000.我寫借銀行存款,貸其他應付款。付給員工津貼時扣了500費用,剩余的銀轉,該如何做賬
玲老師 解答
2020-07-07 13:36
你好,為什么要扣500元費用?這500元費用是用到哪里了?
2020-07-07 13:58
是社保費用。當時是這樣的,她交社保費用1000.當時從工資里扣掉五百社保費,剩下的五百再從她生育津貼里扣出。這兩筆該怎么做賬
2020-07-07 14:06
您好,扣款的500元先記,其他應收款,然后發這個津貼的時候扣回來,借其他應付款貸銀行存款,其他應收款500元
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
鄒老師,上一個問題還點疑問,待攤銷費用是在哪里面,管理費用里面沒有找到,以前會計沒有按月攤銷房租,我還是按你說的分錄做嗎?
答: 你好,是資產科目 是 的
管理費用攤銷,如何寫分錄呢 內帳
答: 你好,付款時借預付賬款帶貸行存款,,攤銷時借管理費用貸預付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,半年房租攤銷一月的分錄怎么做,直接用管理費用嗎
答: 是的計入管理費用-辦公費
物管費攤銷分錄怎么寫的?是借:管理費用-物管費 貸:累計攤銷 是嗎?
討論
老師這里的資料1為什么攤銷分錄借:管理費用72貸累計攤銷72 這里如何看出是進入管理費用?
管理費用-攤銷費用怎么使用。可以舉個例子嗎?
你好 上月有一筆比較大的攤銷費用應計提到成本中的但是記到了管理費用,這個月需要修改過來,做紅字憑證沖銷錯誤的之后,本月的管理費用會變為貸方,應該怎么辦?
長期攤銷費用如果沒攤完,就清算了,把剩下的費用都在最后這個月結轉到管理費用嗎?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
薄荷微涼 追問
2020-07-07 13:24
玲老師 解答
2020-07-07 13:36
薄荷微涼 追問
2020-07-07 13:58
玲老師 解答
2020-07-07 14:06