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從稅務(wù)代開的發(fā)票,當(dāng)時增值稅以交稅務(wù),在報稅時代開發(fā)票銷售額還填增值稅申報表嗎?
在稅務(wù)局發(fā)票部分已經(jīng)繳納了增值稅,那么在月末申報增值稅的時候,怎么把已經(jīng)繳納的部分扣除出來呀
老師,如果個人取得的勞務(wù)報酬去稅局代開發(fā)票給企業(yè)了,那企業(yè)申報的勞務(wù)報酬是按稅前金額申報還是稅后呢


清幽 追問
2020-07-07 09:37
清幽 追問
2020-07-07 10:38
郭老師 解答
2020-07-07 12:18