
老師,請(qǐng)問(wèn)期初漏記了應(yīng)付賬款,期初帳是平的,如果做借:應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,應(yīng)付賬款就少了,該怎么平帳呢
答: 這個(gè)平不了的,建議咨詢一下記賬軟件供應(yīng)商看能修改錄入期初余額。如果不可以的話,就需要重新建立帳套了。
上月有一筆賬應(yīng)該是貸記應(yīng)付賬款,結(jié)果記成庫(kù)存現(xiàn)金了,這個(gè)月要怎么改?
答: 這個(gè)月肯定是需要修改。屬于沖紅更正處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們單位 借 應(yīng)付賬款 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 為啥呢
答: 支付貨款用現(xiàn)金


sami 追問(wèn)
2020-07-06 21:48
郭老師 解答
2020-07-06 21:54
sami 追問(wèn)
2020-07-06 22:01
郭老師 解答
2020-07-06 22:19
sami 追問(wèn)
2020-07-06 22:25
郭老師 解答
2020-07-06 22:36