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送心意

小云老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-06 16:24

你好,都是可以的,你可以選擇一種做

有魅力的網(wǎng)絡(luò) 追問(wèn)

2020-07-06 16:32

那我可以紅沖掉整張憑證,再做正確的嗎,不過(guò)這個(gè)稅盤(pán)是去年買(mǎi)的一直沒(méi)抵扣,會(huì)有別人說(shuō)的什么調(diào)整年度損益之類(lèi)的嗎

小云老師 解答

2020-07-06 16:33

可以紅沖掉整張憑證,再做正確的
你只要把涉及到損益類(lèi)的科目改成以前年度損益調(diào)整就行了

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2020-07-06 16:35

老師,我之前的憑證是這樣的

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2020-07-06 16:35

老師我沒(méi)學(xué)過(guò)會(huì)計(jì),很多東西我都不懂

小云老師 解答

2020-07-06 16:41

你圖片分錄和你第一個(gè)提問(wèn)說(shuō)的都不是同一件事啊

有魅力的網(wǎng)絡(luò) 追問(wèn)

2020-07-06 16:45

是一樣的呀,只不過(guò)我把費(fèi)用什么的都寫(xiě)在一起了,然后稅盤(pán)就是那個(gè)應(yīng)交稅金那里

有魅力的網(wǎng)絡(luò) 追問(wèn)

2020-07-06 16:45

后來(lái)我才知道我做憑證做錯(cuò)了

有魅力的網(wǎng)絡(luò) 追問(wèn)

2020-07-06 16:46

我把他做到進(jìn)項(xiàng)稅額那里去了

小云老師 解答

2020-07-06 16:47

那之前的處理上面不都已經(jīng)告訴你了嗎?你還有什么疑問(wèn)呢?

有魅力的網(wǎng)絡(luò) 追問(wèn)

2020-07-06 16:51

我的意思是如果我紅沖憑證的話,像老師你剛才說(shuō)涉及到損益類(lèi)的科目改成以前年度損益調(diào)整,想你幫我看看有沒(méi)有你說(shuō)這個(gè)情況出現(xiàn)呢

有魅力的網(wǎng)絡(luò) 追問(wèn)

2020-07-06 16:51

然后那個(gè)憑證的話我是要怎么做呢

有魅力的網(wǎng)絡(luò) 追問(wèn)

2020-07-06 16:53

我完全沒(méi)學(xué)過(guò)會(huì)計(jì),你說(shuō)的我也不是很懂,就想你幫我看看

小云老師 解答

2020-07-06 17:07

同學(xué),管理費(fèi)用就是損益類(lèi)科目,跨年用以前年度損益調(diào)整

有魅力的網(wǎng)絡(luò) 追問(wèn)

2020-07-06 17:08

那老師這個(gè)憑證要怎么做呢

小云老師 解答

2020-07-06 17:10

同學(xué),你前面自己說(shuō)的紅沖?。磕闶遣恢朗裁唇屑t沖嗎?紅沖就是做相反分錄或者一樣的分錄金額用紅字,你把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整,其他不變

有魅力的網(wǎng)絡(luò) 追問(wèn)

2020-07-06 17:53

那就是做一張一樣紅沖,再做一張其他的不變,把借方管理費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅金去掉,把金額加入辦公費(fèi)。最后一張抵扣就是借應(yīng)交稅金減免稅款,貸以前年度損益調(diào)整辦公費(fèi)。對(duì)嗎,老師這兩種方法那種比較好呢

有魅力的網(wǎng)絡(luò) 追問(wèn)

2020-07-06 17:54

紅沖和之前老師咨詢(xún)那樣做,那種方法最好呢

小云老師 解答

2020-07-06 17:59

紅沖就是做相反分錄或者一樣的分錄金額用紅字,你把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整,其他不變,然后再做一張正確的
沒(méi)有哪種最好,都可以

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,都是可以的,你可以選擇一種做
2020-07-06 16:24:19
你好!是的
2018-05-14 18:29:58
同學(xué)你好, 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2021-01-01 10:41:03
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過(guò)10萬(wàn)元或季度不超過(guò)30萬(wàn),不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷(xiāo)售額不超過(guò)3萬(wàn)或季度不超過(guò)9萬(wàn)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤(rùn) 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無(wú)余額。
2019-04-10 09:05:16
您好!是的,就是這樣做分錄。
2020-04-17 15:08:08
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