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一枝梅*
于2020-07-06 15:44 發布 ??2292次瀏覽
許老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
2020-07-06 15:45
這個的話借:其他應收款-法人 貸:銀行存款
一枝梅* 追問
2020-07-06 15:46
老師,可以借:庫存現金或者其他應付款嘛
許老師 解答
2020-07-06 15:51
最好不要借庫存現金 因為這個錢 是給法人了 而不是 在出納那里這樣的話 法人哪天忘掉了 說實有現金 怎么和賬面 對不上了 你不好辦哈。。。
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老師,公司轉賬給法人自己個人賬戶,備注備用金,做賬做其他應付款還是取現呀
答: 這個的話 借:其他應收款-法人 貸:銀行存款
12月份其他應付款期末余額為負數幾十萬,是因為法人經常轉到他個人賬戶上,有時候也會轉回公賬。。現在需要調整到其他應收嗎?
答: 可以調整到其他應收款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
法人提備用金導致其他應付款為負數,怎么調賬
答: 報表上重分類為其他應收款就可以的
我怎么沖減原來會計做的,其他應付款,摘要上寫的是借股東款做備用金,我現在新接手
討論
收到備用金后,貸方怎么會是其他應付款的
就是 上海富友支付服務有限公司客戶備用金 轉進來的,不知道是個什么情況賬做其他應付款嗎?
公司沒有提現做備用金,一直老板代墊做的其他應付款,現在金額很大,要怎么處理比較好?
收到張美海備用金為什么貸方是其他應付款而不是其他應付款呢
許老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
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一枝梅* 追問
2020-07-06 15:46
許老師 解答
2020-07-06 15:51