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月牙
于2020-07-06 14:35 發布 ??734次瀏覽
龍楓老師
職稱: 注冊會計師,國際稅收協會會員
2020-07-06 14:37
您好,您是什么行業一般納稅人嗎
月牙 追問
2020-07-06 14:39
建筑行業,我要進項轉出,那我認證的時候是不是需要將有效稅額改為0
龍楓老師 解答
2020-07-06 14:40
對的,是如此得呢啊
2020-07-06 14:44
那我改了的話,增值稅申報表里面進項稅額轉出那邊還需要填么
2020-07-06 14:46
您好,進項稅額轉出的申報方法:在增值稅申報表附表二“進項稅額轉出”填報的是本期(即當月所認證)進項稅額中需要轉出的部分即可。進項稅額轉出只要在“增值稅納稅申報表附列資料(表二)”里的進項稅額轉出第20欄,紅字專用發票通知單注明的進項稅額里填制即可的,這里填制了增值稅申報總表里就會自動生成的。
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餐飲招待費專票認證的時候有效稅額需要改為0么
答: 您好,您是什么行業一般納稅人嗎
招待費專票可以認證嗎?
答: 你好,是認證不抵扣。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
招待費的香煙專票,可以認證抵扣嗎?
答: 您好 招待費的香煙專票,不可以認證抵扣
老師,請問當月收的招待費專票,可以當月認證當月轉出?
討論
招待費專票是不是必須認證然后再做轉出
招待費取得專票,我已經認證了怎么辦額??
招待費用認證了以后是不是要做進項稅額轉出,招待費用增值稅專用發票是不可以抵扣的吧
老師,酒的發票可以認證嗎?招待費的
龍楓老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,國際稅收協會會員
★ 4.99 解題: 15539 個
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月牙 追問
2020-07-06 14:39
龍楓老師 解答
2020-07-06 14:40
月牙 追問
2020-07-06 14:44
龍楓老師 解答
2020-07-06 14:46