
老師,結轉7月未交增值稅做分錄是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅 如果8月份用銀行存款付了這個稅款,怎么做分錄呢
答: 你好,實際繳納的時候 借;應交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
老師請問一下,進項專票的增值稅款沒有認證抵扣稅款。這個部分稅款以前記在應交稅款-待認證,現在我該怎樣做分錄記錄到費用中呢
答: 你好,借費用科目 貸應交稅費應交增值稅-待認證進項稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
抵扣了稅控盤280做分錄,借:應交稅費――未交增值稅280貸:管理費用,計提了增值稅,借:應交稅費――轉出未交增值稅345.43貸:應交稅費――未交增值稅345.43,交增值稅怎么做分錄?
答: 借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,

