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wenwen
于2020-07-05 10:28 發布 ??783次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-07-05 10:30
你好 下月發票來了 ,直接沖掉原來的分錄,然后按發票入賬就可以了。
wenwen 追問
2020-07-05 10:31
領用的原材料也是沖掉,重新入賬嗎,可是我們都已經出來成品了,重新再做成本核算嗎?
答疑蘇老師 解答
2020-07-05 10:33
你好 直接沖成本就可以了。
2020-07-05 10:38
老師,你說的我也明白這個道理,可是分錄怎么寫呢?老師可以把詳細的步驟寫一下嗎?
2020-07-05 10:41
你好 就是 借 主營業務成本 負數 貸 應付賬款 -暫估 負數 借 主營業務成本 貸 應付賬款 按發票金額
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原材料暫估入賬后,等收到發票沖紅處理時,摘要應該怎么寫?
答: 沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號憑證,用紅筆寫金額。
老師,原材料暫估入賬,已經全部領走了,也沒庫存;現在發票到了,怎么沖紅?
答: 沖銷 借;應付賬款-暫估 貸;原材料 根據發票入賬 借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好 老師我想問一下原材料暫估入賬 成本要怎么結轉 發票一直沒有收到 怎么處理
答: 成本可以按暫估金額結轉的
原材料暫估入庫,附上入庫單,發票到了,要按暫估原材料的價格沖暫估嗎,寫出庫單,之后再按原發票的金額入到臺賬上嗎?
討論
12月購入原材料未收到發票暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。 12月領用原材料未收到發票暫估入賬:借生產成本-直接材料113,貸:原材料113;1月收到發票時: 如何入賬?
老師。暫估原材料分錄:借:原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估,原材料發票到了怎么入賬
原材料暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫 收到發票:借 原材料貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 沖暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫原賬是這樣做的,現收到紅字發票的賬務如何處理(原發票已認證)?
原材料暫估金額大于收到發票金額,紅沖全部的暫估,再按發票入賬,那差額要不要繼續暫估呢,
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 36212 個
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wenwen 追問
2020-07-05 10:31
答疑蘇老師 解答
2020-07-05 10:33
wenwen 追問
2020-07-05 10:38
答疑蘇老師 解答
2020-07-05 10:41