請問公司成本費用支出預付款給其他個人(不是公司 問
同學你好! 可以的,就是這么做分錄的, 借:費用科目 貸:其他應收款 答
老師你好,年底預提12月份未發的工資,要如果做賬? 問
工資不會發放了,要沖掉? 答
老師,我是一家在抖音賣貨的電商公司。我們的一個 問
借其他貨幣資金 貸主營業務收入, 應交稅費, 一塊做這個就行。因為你銷售出去,就一塊做25 只不過是分開開的發票。 答
老師,我想請問一下,我們的收入,能拿來做實收資本嗎? 問
收入不能直接轉實收資本 答
老師, 固定資產購入時未取得正式發票,所得稅匯算時 問
你計提了折舊,本年計提金額正常填報,稅收金額填0 答

固定資產賬面價200 賣的時候300 分錄是借 :固定資產清理300 貸:固定資產300 借銀行存款300 貸:固定資產清理300 嗎?
答: 賣的時候做的分錄是: 一、轉固定資產清理 借:固定資產清理200 借:累計折舊 貸:固定資產 二、借:銀行存款(或應收賬款)300 貸:固定資產清理 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 三、“固定資產清理”再轉營業外收入或營業外支出
老師 清理單位車 1.處置固定資產時: 借:固定資產清理(按該項固定資產的賬面價值) 累計折舊(按已計提的累計折舊) 貸:固定資產 2.清理收回收入: 借:銀行存款-銀行賬戶名稱及賬號 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
答: 您好,請問是需要問什么問題呢
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,按照賬面價值處理固定資產,以下分錄是否正確:1、借:累計折舊 固定資產清理 貸:固定資產2、借:銀行存款 貸:固定資產清理
答: 你好 不準確? 固定資產處置分錄: 將固定資產的賬面價值轉入固定資產清理 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產減值準備 貸:固定資產 發生清理費用等支出 借:固定資產清理 ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 殘料變價收入(入庫)及保險公司或責任人賠償 借:銀行存款 ? ? ? ?原材料 ? ? ? ?其他應收款 貸:固定資產清理 ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 出售或處置收入 借:銀行存款 貸:固定資產清理 ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 處置結束將固定資產清理結轉成零 因出售、轉讓等原因產生的固定資產處置利得或損失 借:固定資產清理 貸:資產處置損益 或相反會計分錄 因已喪失使用功能、自然災害發生毀損等原因而報廢清理產生的利得或損失 借:固定資產清理 貸:資產處置損益? 或 借:資產處置損益? 貸:固定資產清理

