資料:無錫海華股份有限公司2018年12月20日“庫存現(xiàn)金“賬戶余額為1600元,“銀行存款“賬戶余額89 500元(為一般納稅人),12月下旬企業(yè)發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): ①21日,企業(yè)職工李紅因公出差借差旅費2000元,交來借款單一張,開出支票從存款戶支付。 ②22日,開出工資支付專用憑證,從存款戶提回現(xiàn)金90000元備發(fā)工置。 ③24日,以現(xiàn)金發(fā)放本月工資90000元。 ④25日.廠部購買辦公用品計640元,收到發(fā)票一張,價款以轉(zhuǎn)賬支票付訖。 )27日,銷貨收入20000元,銷項稅額2600元,銷貨款及增值稅款已存入銀行,收到進賬單回單。 要求:編制會計分錄。
美麗的火車
于2020-07-04 14:51 發(fā)布 ??1088次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2020-07-04 14:53
1.借其他應(yīng)收款2000
貸銀行存款2000
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1.借其他應(yīng)收款2000
貸銀行存款2000
2020-07-04 14:53:35

借:管理費用--辦公費 貸:庫存商品--XX 進項稅額需要轉(zhuǎn)出
2015-10-26 22:53:19

是的,需要分開結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-02-25 11:04:17

你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
2023-10-22 22:39:20

你好
1,借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2,借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
3,借:管理費用,貸:銀行存款
4,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
5,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
6,借:銀行存款 ??, 貸:財務(wù)費用—利息收入(或借方負(fù)數(shù))
2022-03-02 20:45:31
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