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小南瓜1031
于2020-07-04 11:01 發布 ??985次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-07-04 11:02
你好,你們是建筑的是嗎?借原材料進項貸銀行存款。
小南瓜1031 追問
2020-07-04 11:03
是建筑行業的還沒收到發票也可以這樣處理人嗎?
郭老師 解答
2020-07-04 11:05
沒有收到發票,借原材料貸,銀行存款。
2020-07-04 11:07
可以設工程施工-材料費科目嗎
2020-07-04 11:09
如果你們直接領用了,可以。
好的,如果項目是別人掛靠的呢??
2020-07-04 11:10
他應該把這個發票開給對方吧,可以抵扣成本,你們少交稅的。
2020-07-04 11:11
意思是說別人掛靠我們公司,我們是不是也應該把它當成我們自己的項目來弄呢
2020-07-04 11:15
別人掛靠你們的話,你們當作自己購入的,和自己構筑一樣做。
2020-07-04 11:16
好的,謝謝
2020-07-04 11:17
不用客氣的,應該的。
2020-07-04 11:23
老師,還有個問題,就是我們先開票給別人去申請預付款,應該怎么處理呢?分錄怎么弄,
2020-07-04 11:26
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費借銀存貸應收賬款
老師,那摘要怎么寫比較好呢
2020-07-04 11:30
確認xx業務收入收到xx業務款項
微信里點“發現”,掃一下
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老師,想請問一下就是我們支付工程項目的材料款,賬務怎么處理呢?
答: 你好,你們是建筑的是嗎?借原材料進項貸銀行存款。
建筑公司,銀行款支付A項目B材料商20萬材料款,次月拿材料票回來,怎么做賬
答: 發票金額和稅額可以確定嗎?您公司是一般納稅人嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師支付項目材料款分錄做
答: 借原材料貸銀行存款,
建筑行業的項目部向公司借款,用于支付材料款,公司收到借款單后直接將款項支付給了材料商,應如何做賬務處理?
討論
暫估材料 借:主營業務成本-A項目-直接材料 100 貸:應付賬款-應付暫估款-A項目 100次月收到材料發票沖暫估借:主營業務成本-A項目-直接材料 -100 貸:應付賬款-應付暫估款-A項目 -100借:主營業務成本-A項目-直接材料 100 貸:銀行存款/預付/現金 100這么簡化暫估分錄可以嗎?
支付材料商12000元,借:應付賬款--材料商12000,貸:銀行存款 12000;但是我收到發票12001元,借:工程施工--項目--材料款12001 ,貸:應付賬款--材料商 12001元 這個要怎么做分錄平賬?
1筆公司買了工地需要的材料直接使用的 項目部經理墊付 1·號 1工地材料款記借工程施工-原材料10000 貸 其他應付款-項目經理1000 2號1工地材料款領用借周轉材料-再用材料1000 貸周轉材料-在庫材料1000 3號報賬報銷材料款墊付借其他應付款-項目經理1000 貸銀行存款1000,如此每筆業務流程一直墊付報賬都要這樣做賬嗎老師
采購材料支付款項,料未到,借方科目是“在途物資”還是“預付賬款”
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 706560 個
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小南瓜1031 追問
2020-07-04 11:03
郭老師 解答
2020-07-04 11:05
小南瓜1031 追問
2020-07-04 11:07
郭老師 解答
2020-07-04 11:09
小南瓜1031 追問
2020-07-04 11:09
郭老師 解答
2020-07-04 11:10
小南瓜1031 追問
2020-07-04 11:11
郭老師 解答
2020-07-04 11:15
小南瓜1031 追問
2020-07-04 11:16
郭老師 解答
2020-07-04 11:17
小南瓜1031 追問
2020-07-04 11:23
郭老師 解答
2020-07-04 11:26
小南瓜1031 追問
2020-07-04 11:26
郭老師 解答
2020-07-04 11:30