
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),可以加計(jì)抵扣,以前我們進(jìn)賬抵扣了,沒(méi)加計(jì)抵扣,這個(gè)月可以沒(méi)加計(jì)抵扣的一起與六月份的抵扣不呀
答: 這個(gè)是可以的,要是之前年度是需要更正申報(bào),今年的這個(gè)你申報(bào)不了,那看需要更正之前不,還是直接大廳申報(bào)填寫抵減表,我看之前那個(gè)學(xué)員是更正申報(bào)的,那抵減表報(bào)錯(cuò)超過(guò)附表2
“研發(fā)與技術(shù)服務(wù) ” 管理服務(wù)費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎“金融服務(wù)” 擔(dān)保服務(wù)費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎“金融服務(wù)” 服務(wù)費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
答: 研發(fā)與技術(shù)服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣 擔(dān)保服務(wù)不可以抵扣 金融服務(wù)是哪方面的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
生活服務(wù)行業(yè)加計(jì)10%的進(jìn)項(xiàng)抵扣怎么做賬
答: 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入


霍露露 追問(wèn)
2020-07-03 13:06
maize老師 解答
2020-07-03 13:13
霍露露 追問(wèn)
2020-07-03 13:16
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2020-07-03 13:48