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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-03 11:57

你好,應交稅費轉出未交增值稅借方代表期末留抵增值稅的意思

火星上的香菇 追問

2020-07-03 11:59

那老師我如果留底有10000,進項2000,銷項有15000,我是該要交稅,分錄是怎么做的呢?謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-03 12:08

你好,留底有10000,進項2000,銷項有15000,這種情況這樣做結轉分錄
借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)15000,貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額)2000,應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)13000
這樣做分錄之后,應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)就是貸方余額3000,代表應交未交的增值稅

火星上的香菇 追問

2020-07-03 12:15

老師這樣做可以嗎?
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)15000
貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)10000
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)2000
應交稅費—未交增值稅3000
這樣就表示我有要交的增值稅為3000了

鄒老師 解答

2020-07-03 13:52

你好,正確的分錄是
借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)15000,貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額)2000,應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)13000
借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)3000,  貸;應交稅費—未交增值稅3000

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你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
一、”應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)“屬于一個過渡性的科目。將余額結轉計入“應交稅費——未交增值稅”科目。 如交稅的分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 2、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 3、交稅時的分錄是: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 二、如果是不需要交稅的分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 2、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
2020-07-21 17:39:29
同學,你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
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