
老師你好,上月做了暫估并且結轉了成本,這月收到發票了,上月的暫估需要全部沖嗎?充了以后暫估的庫存變負數了呢
答: 您好,這月收到發票了,上月的暫估需要全部沖,同時結轉成本分錄為沖回,所以不會出現充了以后暫估的庫存變負。
清庫存,之前沒有暫估,負數結轉成本,如何把負庫存清賬
答: 您好,借庫存商品,貸應付賬款,借主營業務成本,貸庫存商品
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,結轉成本算多了,當時結轉成本結多了庫存出現了負數沒在意就暫估了庫存,等把暫估的沖回來還是負的,我想問問庫存為負怎么解決?
答: 同學 你好 如果你是結算成本多了 那你要調整多結轉的數字 借:主營業務成本 借方紅字 貸:庫存商品 貸方紅字


milknancy 追問
2020-07-02 14:16
小林老師 解答
2020-07-02 14:20