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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-02 12:39

你好,自開的專票是填入稅務機關代開的那行;

快樂的發帶 追問

2020-07-02 12:40

但表上稅務代開的行次填不上,是灰色

立紅老師 解答

2020-07-02 12:56

你好,正常就是填在這行呢?如果是灰色的,建議問下主管稅務機關
增值稅小規模納稅人,應當在規定的納稅申報期內將所開具的增值稅專用發票所涉及的稅款,向主管稅務機關申報繳納。在填寫增值稅納稅申報表時,應當將當期開具增值稅專用發票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報表》(小規模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”的“本期數”相應欄次中。

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相關問題討論
所得稅是按季度申報的,增值稅要看稅務局核定的申報方式,有按季度的,也有按月的
2020-03-14 15:20:25
學員您好,要是您季度超過100萬,超過了季度30萬的優惠政策那么需要按照正常的進行申報,全額進行繳納增值稅
2020-07-20 09:00:13
你好,第一欄和第二欄填寫不含稅的銷售額,開的稅率是1%嗎?
2021-10-15 08:48:16
你好,在填寫增值稅納稅申報表時,應將當期開具增值稅專用發票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報表》(小規模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”的“本期數”相應欄次中。
2020-01-05 15:09:16
您好,1不需要。2可以自行開具。3不考慮進項稅,全額做資產或費用。4增值稅和企業所得稅季度申報。5不能。
2020-10-12 00:32:30
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