銷售公司車輛,請問怎么填報當月申報表?車價合計是9 問
你好,你這個車是當固定資產核算的,是嗎? 答
老師,稅賬本月采購入庫正常是和供應商對好賬再入 問
你好,收到貨物就入,之后對賬后再調整 答
開出的銷項發票,是開給某某學院,象這種單位應該不 問
你好,你們可以開專票,但是對方不能抵扣。 答
公司其他應收款有649萬元掛在內部往來明細上,后經 問
你好,你們是借利潤分配-未分配利潤,貸其他應收款,應交稅費,應交個人所得稅。 然后借,應交稅費,應交個人所得稅。其他應收款-股東,貸,銀行存款。 答
老師我24年做的23年匯算清繳做錯了那我現在是不 問
你好,之前年度匯算清繳有錯誤,是需要去做更正的 答

在會計科目下應付職工薪酬-職工工資/社會保險費可以修改為應付職工薪酬-工資/社保費么管理費-職工薪酬/社會保險費可以修改為管理費-工資/社保費么
答: 您好,您這樣改也是可以的
老師:社保局上月直接征收社保費時,直接抵扣了失業保險個人部分,因有個員工已離職,在做工資的時候個人部分多出來了22,分錄如下:借: 應付職工薪酬-工資 8,784.04 應付職工薪酬-社會保險-養 0 應付職工薪酬-社會保險-醫 8,099.92 應付職工薪酬-社會保險-失業 0 應付職工薪酬-社會保險-工傷 0 應付職工薪酬-社會保險-生育 426.34 貸: 其他應收款-單位 17310.3 借方 其他應收款-單位 -22 應付職工薪酬-工資 -22現在要把這22調整到“應付職工薪酬-失業保險”科目,該如何調整這兩筆分錄啊?
答: 你好,計提社保單位繳納社保,借:管理費用(或銷售費用)-社保,貸:應付職工薪酬-社保 計提個人繳納社保,借:應付職工薪酬-工資,貸;其他應付款-職工個人社保。 是不是給這個人工資扣了22,但是實際上并沒有支付給社保?如果是的話,借:其他應付款-職工個人社保,貸:其他應付款-職工退款。為什么要計入“應付職工薪酬-失業保險”
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問計提的社保費,科目是應付職工薪酬-工資還是應付薪酬-社會保險費?
答: 您好 計提的社保費,科目是應付薪酬-社會保險費

