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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-07-02 11:47

你好,你把題目復制過來

追問

2020-07-02 11:52

某生產企業為增值稅一般納稅人,其生產的產品適用13%增值稅稅率。2019年6月發生如下業務:
    (1)購進生產設備1臺,取得增值稅專用發票,注明金額100萬元、稅額13萬元;支付運費給某交通運輸企業,取得增值稅專用發票,列示運費1萬元、稅額0.09萬元。

(2)購進兩間寫字樓辦公室,購進時取得增值稅專用發票,注明的額20萬元。

(3)向A企業銷售甲產品,開具增值稅專用發票,注明銷售額300萬元。向B企業銷售甲產品,開具增值稅普通發票,取得含稅銷售收入226萬元。
    (4)向某幼兒園贈送一批特制的乙產品,無同類貨物銷售價格,該批乙產品成本10萬元,國家稅務總局確定的乙產品成本利潤

追問

2020-07-02 11:52

4)向某幼兒園贈送一批特制的乙產品,無同類貨物銷售價格,該批乙產品成本10萬元,國家稅務總局確定的乙產品成本利潤率10%。
    (5)銷售2016年購進的作為固定資產使用過的卡車,開具增值稅專用發票,注明銷售額6萬元。

(6)本月購進一批裝飾材料,取得增值稅專用發票,注明增值稅稅額30萬元,企業資產處領用15%用于裝修職工食堂。
    (7)銷售2012年自建的倉庫,取得不含稅銷售收入56萬元,該倉庫建造成本為32萬元。該企業選擇按照簡易方法計稅。
    假定該企業取得的栗據均符合稅法規定,并在本月勾選抵扣進項稅額。

要求:根據上述資料,不考慮其他因素,計算下列問題,計算步驟明確,

追問

2020-07-02 11:53

兩位小數。
    (1)計算該企業銷售甲產品的銷項稅額。(5分)

(2)計算該企業贈送乙產品的銷項稅額。(6分)

(3)計算該企業本月準予從銷項稅額中抵扣的進項稅額的合計數。(6分)

(4)計算該企業銷售卡車應納增值稅額。(6分)
(5)計算該企業銷售倉庫應納增值稅額。(6分)

(6)計算該企業本月合計應繳納的增值稅稅額。

暖暖老師 解答

2020-07-02 11:53

你的額問題和題干不符合,你看看

追問

2020-07-02 11:56

它就是這樣的,第一題是不是問的第三條

暖暖老師 解答

2020-07-02 12:00

(1)計算該企業銷售甲產品的銷項稅額。(5分)
300*13%=390

暖暖老師 解答

2020-07-02 12:00

(2)計算該企業贈送乙產品的銷項稅額。(6分)

226/1.13*13%=26

暖暖老師 解答

2020-07-02 12:00

)計算該企業本月準予從銷項稅額中抵扣的進項稅額的合計數。(6
13+0.09+20=33.09

暖暖老師 解答

2020-07-02 12:00

4)計算該企業銷售卡車應納增值稅額。(6分)
6*13%=0.78

暖暖老師 解答

2020-07-02 12:01

計算該企業銷售倉庫應納增值稅額。(6分)
56/1.05*5%=2.67

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