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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-01 19:51

你好,不用的,你抵扣當月的正數收入,然后按正數加上負數收入,合計填寫印花稅就可以。

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相關問題討論
你好,不用的,你抵扣當月的正數收入,然后按正數加上負數收入,合計填寫印花稅就可以。
2020-07-01 19:51:37
你好,借應收賬款 貸主營業務收入 次月借應收賬款 貸銷項稅額
2022-01-07 14:43:38
你好 委托加方收到受托方開出的代銷清單,或收到貨款時 發出商品 借,發出商呂 貸,庫存商品 收到清單或貨款 借,應收賬款 貸,主營業務收入 貸,應交稅費一應增銷項 借,主營業務成本 貸,庫存商品 結算 借,銀行存款 貸,應收賬款
2020-07-27 13:21:17
一、外貿公司出口退稅(增值稅)核算 外貿公司出口貨物必須單獨設賬核算購進金額和進項金額,如購進貨物當時不能確定用于出口或內銷,一律記入出口庫存賬,內銷時從出口庫存賬轉入內銷庫存賬。 (一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發票: 借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 貸:主營業務收入 (三)結轉成本: 借:主營業務成本 貸:庫存商品 (四)根據征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業務成本(征退稅差額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出) (五)貨物出口后,根據退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 貸:應收出口退稅款(增值稅) 二、外貿公司出口退稅(消費稅)核算 外貿公司自營出口應稅消費品,應在應稅消費品報關出口后向主管退稅的稅務機關申請退還已納消費稅。 (1)貨物出口后計算應退消費稅款=出口金額*消費稅退稅率 借:應收出口退稅(消費稅) 貸:主營業務成本 (2)收到退回的消費稅款時 借:銀行存款 貸:應收出口退稅(消費稅)
2020-10-12 14:03:31
您好,如果收到貨款未確認收入,可以放預收賬款 借:銀行存款 貸:預收賬款
2022-02-07 21:43:03
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