
一、當(dāng)月沒有開銷項(xiàng)出去,進(jìn)項(xiàng)要改成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?二、本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月底要不要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 不用,還在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)就行
將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目寫 成了應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,后面我又做了一筆分錄將應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,可以嗎?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是是用來待抵扣的以后年度的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
答: 可以 貸抵扣是輔導(dǎo)期和不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣用的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額設(shè)置是在應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

