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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-01 12:15

你好,
借,管理費用
貸,應交稅費一應交增(進轉出)

追問

2020-07-01 12:20

但我是去年把這個空調記入了固定資產,然后一次性計提了折舊,現在不能作為固定資產了,我應該怎么做賬呢?

立紅老師 解答

2020-07-01 12:22

你好,上面的分錄沒有做為固定資產,是將轉出的進項稅計入管理費用

追問

2020-07-01 12:23

那我現在應該怎么做賬呢?

立紅老師 解答

2020-07-01 12:24

你好
借,管理費用
貸,應交稅費一應交增(進轉出)
就是這個分錄的

追問

2020-07-01 12:26

那我固定資產這一部分怎么做賬呢?

立紅老師 解答

2020-07-01 12:28

你好,您的固定資產是不影響的,不涉及固定資產

追問

2020-07-01 12:30

應為稅務局的不允許我做固定資產,稅務上做了調整,我的賬上也不用改變嗎?

立紅老師 解答

2020-07-01 12:54

你好,您是說空調不公允許做固定資產還是?

追問

2020-07-01 13:13

我是說稅務局不允許我將這臺空調做固定資產

立紅老師 解答

2020-07-01 13:28

你好,
整個分錄應是這樣的
當初做固定資產并抵扣
借,固定資產
借,應交稅費一應增進
貸,銀行存款
后一次計提折舊
借,管理費用
貸,累計折舊
現在將進項轉出
借,管理費用
貸,應交稅費一應增進轉出
將賬上的固定資產與累計折舊對沖
借,累計折舊
貸,固定資產

追問

2020-07-01 13:32

好的,謝謝老師

立紅老師 解答

2020-07-01 13:42

不客氣的,祝您學習愉快,

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相關問題討論
你好, 借,管理費用 貸,應交稅費一應交增(進轉出)
2020-07-01 12:15:26
你好 可以直接認證一下 然后賬面上不需要體現即可
2020-06-08 10:32:56
你們這個代收代繳承租方電費 給對方開電費發票嗎,這個是可以做借其他業務成本,進項稅額,貸應付賬款,
2020-03-04 14:42:53
你好 ;? ?你們酒水是招待費或者? 福利費就得轉出的??
2022-01-18 11:59:55
你好,就是可以抵扣銷項產生的銷項稅額 進項轉出是不允許抵扣了需要將認證的進項稅額轉出納稅
2017-07-27 09:15:25
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