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小熊
于2020-07-01 11:01 發(fā)布 ??1100次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-07-01 11:06
要是給出差補貼可以不要發(fā)票,不是這個,那你這個伙食沒有發(fā)票納稅調(diào)增
小熊 追問
2020-07-01 11:13
老師我是個小白,沒有明白您的意思,出差補貼跟回來報銷差旅費不是一個意思嗎?沒有票還要納稅調(diào)增?是什么意思?
maize老師 解答
2020-07-01 11:29
不是,有的是會出差給一定的補貼的,這樣直接不需要發(fā)票,這個你們地區(qū)規(guī)定的出差補貼范圍內(nèi)不需要納稅調(diào)增,直接可以根據(jù)出差報銷單,稅前扣除,你對應(yīng)那個實際發(fā)生出差費還是需要有發(fā)票的,需要看你們那邊是不是有補貼,假設(shè)出差補助一天10元,你這個回來的時候報銷的時候還需要額外給10元,這個10元是不需要發(fā)票直接寫出差報銷單,加10元就可以,單獨需要有出差制度,
2020-07-01 11:33
老師我可以這樣理解嗎,就是員工出差正常可以取得的發(fā)票我們就據(jù)實跟他報銷,另外如果他那里有沒有開票的支出我們可以走出差補貼,那可以是另一種方法嗎,我不需要他出差的任何發(fā)票直接給他定額300元的差旅費補貼。
2020-07-01 11:40
這個需要有出差津貼制度,需要看你們那邊標(biāo)準(zhǔn)是多少,別的員工出差也應(yīng)該有這個津貼,這個需要統(tǒng)一起來,這個,不能這個住宿和交通費還是需要發(fā)票,主要是伙食可以沒有,給凈貼定額報銷,
2020-07-01 11:41
你可以問下你那邊稅局看你們那邊津貼標(biāo)準(zhǔn)多少這樣
2020-07-01 11:49
老師,那我記賬的時候比如交通費我就借:管理費用—差旅費—交通費,那差旅補貼怎么做分錄呢?也是借:管理費用—差旅補貼嗎?
2020-07-01 12:05
一起做管理費用差旅費下面
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企業(yè)伙食費怎么做賬?就是每個月買的菜錢
答: 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
老師好,請問一下出差的伙食費沒有票如何做賬呢?
答: 您好,建議您按差旅費補貼報銷,這樣不需要發(fā)票,可以正常入賬。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
食堂代收學(xué)生伙食費怎么做賬?
答: 你好,食堂代收學(xué)生伙食費 借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)付款
老師,請問食堂伙食費怎么做賬?沒有發(fā)票憑什么做附件
討論
員工伙食費怎么做帳
不用納稅的伙食費怎么做賬呢?
公司補助員工的伙食費怎么做賬?
老師請問一下,開了伙食費的票要怎 么做賬,怎 么加入工資表里
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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小熊 追問
2020-07-01 11:13
maize老師 解答
2020-07-01 11:29
小熊 追問
2020-07-01 11:33
maize老師 解答
2020-07-01 11:40
maize老師 解答
2020-07-01 11:41
小熊 追問
2020-07-01 11:49
maize老師 解答
2020-07-01 12:05