老師,將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,一般是月結(jié)還是 問
那個(gè)是年末才結(jié)轉(zhuǎn)的哈 答
我們本來答應(yīng)給客戶一些贈(zèng)品的,后來取消了,不給贈(zèng) 問
你好,這個(gè)你應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減收入。 或者下次開折扣發(fā)票就行。 答
許可項(xiàng)目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門 問
你好,這個(gè)是看實(shí)際有沒有這個(gè)業(yè)務(wù)的。有發(fā)生才可以接。 答
老師我們是生產(chǎn)方便面的企業(yè) 車間使用臭氧發(fā)生器 問
你好,這個(gè)你可以計(jì)入制造費(fèi)用-設(shè)備費(fèi) 答
老師,可以講一下“以前年度損益調(diào)整” 的使用嗎? 問
因?yàn)榭缒炅瞬荒苤苯訐p益科目,所以設(shè)置以前年度損益調(diào)整,調(diào)整以前年度的損益 答

第二季度開了一張銷售發(fā)票6000元,為啥在增值稅未達(dá)起征點(diǎn)銷售額這一行不讓填數(shù)?我公司是農(nóng)業(yè)公司,第一季度開過40多萬的免稅發(fā)票,這次的6000是帶稅點(diǎn)的發(fā)票
答: 是不是公司,公司填寫是10行,那個(gè)體戶是填寫11行,你們開免稅發(fā)票填寫是12欄,和減免表,后面免稅欄
一個(gè)季度普通發(fā)票開了30100元發(fā)票,現(xiàn)在增值稅報(bào)稅表中的免稅銷售額,小微企業(yè)免稅銷售額,未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,其它免稅銷售額怎么填寫
答: 您好,如果是公司的話,填寫小微企業(yè)免稅銷售額,如果是個(gè)體戶,填寫未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,如果是申請了免增值稅備案的話,就填寫其他免稅銷售額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅免銳銷售額:其中小微企業(yè)免稅銷售額,未達(dá)起征點(diǎn)銷售額怎么填啊
答: 你好,就是指小微企業(yè)免稅銷售額(月度低于3萬,季度低于9萬)或個(gè)體戶未達(dá)起征點(diǎn)銷售額
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額對應(yīng)填寫在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額中
企業(yè)銷售貨物的銷售額未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)的,免征增值稅;達(dá)到起征點(diǎn)的,全額計(jì)算繳納增值稅。問:正確還是錯(cuò)誤
1.本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中
1. 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;


小妹 追問
2020-07-01 10:34
maize老師 解答
2020-07-01 10:42