我們公司是一個小規模企業,現在想做不良資產處理 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
2018年到2022年虧損,23年到24年盈利了。24年企業 問
下午好親!我看看您描述哈 答
企業所得稅年度匯算清繳后要退稅,但不想退,怎么調 問
你好,正常是會調的了。你是說納稅調整明細表嗎 答
我們是一家小規模公司,現在從一家融資租賃公司購 問
車主給你開發票開機動車發票,這個需要辦理過戶,他如果是二手車的話,車主給你開二手機動車市場給你開 你們收到法院的拍賣款是什么意思 答
企業為工程勞務公司,本地項目和異地項目銷項稅率9 問
一、增值稅稅負(以 100 萬開票額、9% 銷項稅為例 )本地項目(進項:材料 55%%2B 勞務 25%%2B 普票 6% ): 銷項稅≈8.26 萬,進項稅≈8.39 萬 → 留抵,增值稅稅負 0?。異地項目(進項:材料 50%%2B 勞務 22%%2B 普票 10% ): 銷項稅≈8.26 萬,進項稅≈7.54 萬 → 應納稅 0.72 萬,增值稅稅負≈0.79%?(0.72/(100/1.09))。二、需繳稅種及綜合稅負必繳稅種:增值稅、附加稅(增值稅的 12% )、企業所得稅(按利潤,假設稅負 2% )、印花稅(合同額 0.03% )。綜合稅負: 異地項目≈3% - 5%(含各稅種,受利潤、進項波動 ); 本地項目因增值稅留抵,綜合稅負主要看企業所得稅等,約2% - 4%?。三、核心結論增值稅稅負因進項是否足額抵扣差異大(本地留抵、異地約 0.8% );綜合稅負含多稅種,工程勞務公司整體大概?2% - 5%?,需按真實業務精細核算。 答

問一下老師啊,沒報過稅,我是這些都要按照零申報嗎?然后最后一個,我想問一下,我們做地稅輔導的時候是有交了一個印花稅,是當時付的現金,對方也給我們開了發票,那這個印花稅的最后這里還需要申報嗎?
答: 你當時就繳納的印花稅 這會就不要重復報了 直接0報
印花稅已申報繳款發現遺漏了個零申報的技術合同印花稅要怎么辦
答: 沒事的,下個月申報時把這個補上就可以。 零申報是因為技術合同的金額非常小嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
今年6月開的發票 7到9月沒開發票 按理會計7月就申報過印花稅了 現在9月申報印花稅所屬期顯示4-6月的印花稅 是零申報還是算6月的發票印花稅
答: 你這個4-6月申報期,不是在9月申報的,你0申報后,應該是會報錯的,如果報錯,你要吧這行申報記錄刪除,


李老師 解答
2016-06-24 10:17
李老師 解答
2016-06-24 10:22