
老師,我們企業(yè)雇人裝修廠房,我們對公轉(zhuǎn)給他工程款,但他做的不好,我們有了沖突,現(xiàn)在他也不給我們開票了,我們應(yīng)該怎么做賬(轉(zhuǎn)賬的時(shí)候做賬:預(yù)付賬款-個(gè)人)
答: 您好,那你們是之前付款的嗎?之前付款的取得不了發(fā)票 先計(jì)入對應(yīng)的成本費(fèi)用,次年匯算清繳調(diào)出
公司預(yù)付的工程款,因?yàn)闆]有到票以前會(huì)計(jì)沒有做賬,現(xiàn)在補(bǔ)記預(yù)付賬款行嗎?
答: 如果是當(dāng)年的可以補(bǔ)記做預(yù)付賬款。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2016年1-4月份關(guān)聯(lián)公司幫本公司墊付的預(yù)付工程款因?yàn)槭論?jù)不正確沒有入賬,請問這樣的處理是否正確?可以到2017年在入賬入到預(yù)付賬款里面的嗎?
答: 請問2016年1-4月份關(guān)聯(lián)公司幫本公司墊付的預(yù)付工程款因?yàn)槭論?jù)不正確沒有入賬,請問這樣的處理是否正確?可以到2017年在入賬入到預(yù)付賬款里面的嗎?


深青 追問
2020-06-30 16:35
小黎老師 解答
2020-06-30 16:36
深青 追問
2020-06-30 16:37
小黎老師 解答
2020-06-30 16:41