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小云朵海南
于2020-06-29 20:55 發布 ??1382次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2020-06-29 20:58
您好,您可以先暫估入賬,并結轉成本
小云朵海南 追問
2020-06-29 21:01
購買服務器發票,分錄是
文老師 解答
2020-06-29 21:29
您可以先記入成本的
2020-06-29 21:31
老師,金額有點大了8.4萬,我6月份直接做,借主營業務成本貸銀行存款,這樣可以嗎
2020-06-29 21:52
您是實際的,是可以的
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真實發生業務,本月已經付款,發票下月才回,這個月可以直接做成本嗎
答: 您好,您可以先暫估入賬,并結轉成本
老師,發生成本能 借:主營業務成本。貸:銀行存款/應付賬款嗎
答: 同學你好,也可以這樣做分錄的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
生活服務業,已付供應商的款但是未收到發票,成本怎么處理
答: 你好,如果已經確認了收入,借主營業務成本貸銀行存款。
你好我想問下本月先開預付款發票但是本月貨還未生產該如何做銷售成本
討論
你好我想問下本月先開預付款發票但是本月貨還未生產該如何做銷售成本?
本月發生的主營業務成本金額已確定,但要下個月付款。主營業務成本發生的時候會計分錄要怎么做?下個月付款的時候會計分錄又要怎么寫?
與境外企業發生業務,款項是分月支付,境外是沒有發票可作為成本的,只有合同,那9月份支付了款項,當期支付的款項可作為成本支出嗎?
請問3月暫時估計的成本借主頁業務成本~暫估,貸預付款,那么4月收到發票確認實際成本怎么調整分錄
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
★ 4.97 解題: 73840 個
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小云朵海南 追問
2020-06-29 21:01
文老師 解答
2020-06-29 21:29
小云朵海南 追問
2020-06-29 21:31
文老師 解答
2020-06-29 21:52