我們公司現(xiàn)在還沒(méi)有成立,現(xiàn)在的錢全部都是向集團(tuán)的另一家同我們一樣的子公司借錢,以前的費(fèi)用明細(xì)都是綜合辦公室的人提供給我們的,有的有發(fā)票,有的沒(méi)有發(fā)票。像這種情況我們應(yīng)該如何做賬: 向其他的子公司借錢: 借:庫(kù)存現(xiàn)金(因?yàn)楝F(xiàn)在沒(méi)有開立基本戶) 貸:其他應(yīng)付款 我們自己的賬務(wù)處理是:發(fā)生了好多的費(fèi)用,待公司成立了一起計(jì)入管理費(fèi)用 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1、這樣做對(duì)嗎 2、待公司成立以后我們?nèi)绾瓮羌易庸具M(jìn)行對(duì)賬
丹
于2015-10-10 17:41 發(fā)布 ??1117次瀏覽
- 送心意
羅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2015-10-12 11:31
老師 請(qǐng)老師參考上面一問(wèn)回答
1、這個(gè)借款明細(xì)登記應(yīng)該如何做,是我用excel做出來(lái)備查嗎
2、我們自己的賬務(wù)處理就是這些費(fèi)用的,是每筆都計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎,還是只是計(jì)入一個(gè)整數(shù),然后也是建立一個(gè)excel進(jìn)行備查。
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1.對(duì)的;2.你們借款多少,做好借款明細(xì)登記。
2015-10-10 17:43:06

你好,需要進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理,先掛著,2年后再攤銷
2019-05-27 11:40:59

這個(gè)不用進(jìn)行賬務(wù)處理,直接按這種方式進(jìn)行注銷處理
2018-08-30 13:40:47

一、付款時(shí)的分錄是:
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)
二、取得發(fā)票時(shí)的分錄是:
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款
三、按月攤銷租賃費(fèi)時(shí)的分錄是:
借:管理費(fèi)用——租賃費(fèi)
貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi)
2020-07-07 09:13:58

您好
籌建期購(gòu)買設(shè)備,支付的時(shí)候應(yīng)該這樣寫分錄
借:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款)
貸:銀行存款
收到發(fā)票
借:固定資產(chǎn)
貸:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款)
2019-11-21 11:46:36
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羅老師 解答
2015-10-10 17:43
羅老師 解答
2015-10-13 11:36