
老師你好!我們是貿易公司,庫存和做賬是分開的系統,有暫估入庫商品,當月暫估入庫當月就銷售量了,月末該商品庫存為零,暫估中有這個商品,庫存中沒有了這個商品,那次月收到發票要怎么處理賬目呢?
答: 借主營業務成本負數貸庫存商品負數 借庫存商品負數貸應付賬款負數 紅沖暫估。 然后做發票的,借庫存商品貸應付賬款,借主營業務成本貸庫存商品
我們公司做貿易的。現在的庫存是老板從國外買回來的,但是沒有發票,怎么做賬?
答: 外帳是不能入了,入內帳是沒有問題的,通常國外購進都有進關完稅票據,如果沒有千萬不要往外帳做,屬于走私
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我接了一家鋼材貿易公司的賬,由于鋼材購入時是按噸位數量付款,而出庫是按規格付款,月末盤存實際庫存大余賬面庫存,這部分的鋼浮差怎么做賬
答: 沖減你的主營業務成本。


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2020-06-29 14:24
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2020-06-29 14:27
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