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送心意

李雪婷老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-06-29 13:21

同學你好,是可以的,記得把增值稅在5月末的時候把銷項和進項余額都轉入已交稅金(貸方)或者未交稅金里,然后繳納的時候借“已交稅金”,這樣已交稅金就平了,否則,雖然增值稅整體看是平的,但是余額都會掛著,也是對的,只是余額表很難看

清風徐來 追問

2020-06-29 13:27

我看我以前的會計沒有這樣做啊,只做了已交稅金

李雪婷老師 解答

2020-06-29 13:32

所以現(xiàn)在帳上銷項和進項都有很大余額,已交稅金也掛了很大余額

李雪婷老師 解答

2020-06-29 13:33

正規(guī)做法是需要按上面老師給你講的都轉到已交稅金,這樣余額上就會為零,賬務比較清晰

清風徐來 追問

2020-06-29 13:38

你說的是科目余額表上應交稅費數(shù)字大是嗎

清風徐來 追問

2020-06-29 14:16

我看了,之前的會計都是年底結轉銷項進項的

清風徐來 追問

2020-06-29 14:16

有個不明白,她的所得稅年底貸方負數(shù)什么意思

李雪婷老師 解答

2020-06-29 14:41

同學你好,
年底一把結轉也是可以的。
所得稅貸方負數(shù),就是借方正數(shù),表示已經(jīng)交了所得稅,但是沒有計提,或者是實際交的數(shù)大于計提的數(shù)

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同學你好,是可以的,記得把增值稅在5月末的時候把銷項和進項余額都轉入已交稅金(貸方)或者未交稅金里,然后繳納的時候借“已交稅金”,這樣已交稅金就平了,否則,雖然增值稅整體看是平的,但是余額都會掛著,也是對的,只是余額表很難看
2020-06-29 13:21:08
你好!沖減計提的應交稅費
2016-07-11 15:34:56
你好,必須要結轉,年末結轉就可以。
2019-06-10 11:30:39
您好 如果需要交納增值稅的話 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 應交稅費——應交增值稅——已交稅金
2019-06-10 10:26:51
一、交稅時 借:應交稅費——應交增值稅(已交稅費) 或者是使用“應交稅費——應交增值稅(預交增值稅) 貸:銀行存款 二、結轉分錄 1、借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(已交稅費) 或者是使用“應交稅費——應交增值稅(預交增值稅) 2、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)
2019-06-09 11:16:14
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