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古林
于2020-06-28 17:44 發布 ??942次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-06-28 17:45
你看一下,你們如果調增的話,交納的稅款是多少?
古林 追問
2020-06-28 17:49
簡易計稅,先按25%計算
郭老師 解答
2020-06-28 17:51
那你還是開發票合算,你們交稅交13%不開發票交25%。
2020-06-28 18:01
例100成本(簡易計稅),如不開票,調增稅25,如果開票加13稅可前扣除28.25,要交的稅是15.25。如此對比開票比不開票節稅15.25-25,是否如此測算呢
2020-06-28 18:03
100的成本沒有發票需要調增100有盈利你這個100需要交25的所得稅如果有發票你可以抵扣100,不交稅的你購買的話了13
2020-06-28 18:05
是的,謝謝
2020-06-28 18:08
不用客氣的,應該的。
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老師,家裝行業,石材木板等供應商不開票,我如何入賬;開票加13個點,不開票與開票哪種比較節稅;如果不開票,匯算清繳就要調增吧
答: 你看一下,你們如果調增的話,交納的稅款是多少?
暫估的成本,確實支付發生,而且也銷售出去了,但是供應商在匯算清繳前沒有開票, 可以不調增嗎
答: 你好,沒有發票不可以的。你的成本沒有發票不可以。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問付款給供應商,他們一直沒有開票給我司,我司去年年底做了無票費用,現在年度匯算清繳需要做調增處理嗎?
答: 你好,去年年底做了無票費用,現在年度匯算清繳需要做調增處理的。
無票支出,比如取不到供應商的發票,會計上已經作為成本核算,匯算清繳應在扣除類調整銷售成本還是其他?
討論
請問6月發現上年有30多萬成本票供應商把我司的稅號尾號少開了一個,6月供應商紅沖了上年開錯的并開了正確的發票給我們,那去年這3O多萬現在要去匯算清繳調增嗎?
請問匯算清繳之前拿到的發票都可以放在去年計算費用是嗎?因為年底很多供應商提供不了發票了
一般納稅企業,2016年11月已支付供應商款,但供應商需要2017年才提供發票,那么2017年做匯算清繳的時候是需要調增這筆款項嗎?
供應商不開票 轉到我們公戶,怎么辦,入賬然后匯算清繳嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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古林 追問
2020-06-28 17:49
郭老師 解答
2020-06-28 17:51
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郭老師 解答
2020-06-28 18:03
古林 追問
2020-06-28 18:05
郭老師 解答
2020-06-28 18:08