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譚凱
于2020-06-28 17:09 發布 ??893次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-06-28 17:10
你好 借成本 進項稅貸應付賬款或者銀行存款 這樣掛著 發票回來沖暫估 按實際發票做
譚凱 追問
2020-06-29 14:12
老師 我沒看到你用到暫估這個科目
meizi老師 解答
2020-06-29 14:16
你好 這個科目是你們自己設置的明細科目的 。 發票好久能收到
2020-06-29 14:18
我的意思是我要用到這個暫估成本這個科目 這筆分錄怎么寫 你寫的分錄里面 沒有暫估成本這筆
2020-06-29 14:19
你好 假如是主營成本。 你做 借主營業務成本-暫估 進項稅貸應付賬款 這樣來做
2020-06-29 14:21
好的 老師
2020-06-29 14:25
沒事的 希望能幫到你
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老師 我們發票沒收到 但是對方已經開了 我們也抵扣了 暫估成本這個分錄怎么寫
答: 你好 借成本 進項稅貸應付賬款或者銀行存款 這樣掛著 發票回來沖暫估 按實際發票做
收到的發票是水冰雪凈水,給別人開的是水冰雪淡水,可以抵扣成本嗎?
答: 同學,你好 嗯嗯,可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到發票與發票抵扣的分錄
答: 借原材料,借應交稅費應交增值稅進項稅額貸應付賬款。
老師這個分錄的意思是收到發票 但是沒抵扣的意思嗎? 那我三月份有張百度推廣的發票直接用來抵扣可以這樣子做分錄嗎?
討論
請問老師,我4月份通過銀行已經付了這筆款,可以抵扣?現在我5月份才收到發票,怎么做分錄呢,發票遲收
本月采購的進項發票因成本票充足本月不抵扣,留到以后抵扣,要如何做會計分錄?
老師,收到能抵扣的發票,怎么做分錄
一般納稅人收到發票怎么做分錄,發票抵扣之后怎么做分錄,出現抵扣不完的稅款本月怎么做分錄
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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譚凱 追問
2020-06-29 14:12
meizi老師 解答
2020-06-29 14:16
譚凱 追問
2020-06-29 14:18
meizi老師 解答
2020-06-29 14:19
譚凱 追問
2020-06-29 14:21
meizi老師 解答
2020-06-29 14:25