
請問 建安行業之前預交的稅款 本期抵扣 是怎么填申報表?
答: 預交的稅款填寫增值稅申報表附表四的內容
這張預交款怎么填到申報表里面,如果這個月正好要抵扣這么多稅額,應填寫到申報表哪里
答: 這個就是繳稅的表,在增值稅主表中填”第28行①分次預繳稅額 ”中
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
8月外地工程預交稅款,9月申報忘抵了,12月申報可以和本月預交的稅一塊抵嗎?附表四怎么填寫?
答: 你好,可以的,在附表四找到建筑業預交的一欄,將 預交的稅款金額填寫在對應欄次的本期發生額和本期實際遞減稅額兩欄就可以了。如果12月份有留抵稅額,就需要先填寫本期發生額不填寫本期實際遞減稅額,這樣就當月不抵扣了。等以后月份有應納稅額時再單獨填寫本期實際遞減稅額就可以抵扣了。


穎川雨燕 追問
2020-06-28 16:05
軼塵老師 解答
2020-06-28 16:07
穎川雨燕 追問
2020-06-28 16:11
軼塵老師 解答
2020-06-28 16:12