
老師,一筆銷售費用,發生時告知有發票,借:預付賬款,貸:銀行;但跨月后告知無法提供發票了,這時,我是應該,借:銷售費用,貸:預付賬款,匯算清繳時,再剔除出來,還是有另外賬務處理方法。
答: 嗯嗯 按你這樣處理 就可以了哦 匯算的時候 調增 就OK了
匯算清繳前未收到預提費用的發票,是要調增,可今年我付款收票,賬務應該怎么處理
答: 收到發票付款 :借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 借:利潤分配 貸:以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年未計提的費用,但已預付,今年才收到發票,怎么做賬務處理及匯算清繳
答: 要更正上年的賬,做預提,才能稅前扣除

