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鍀肜
于2020-06-28 09:24 發布 ??2229次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-28 09:25
借應付賬款 貸銀行,借庫存商品 貸應付賬款暫估款,收到發票做借庫存商品負數 貸應付賬款暫估款 負數,之后按發票做借庫存商品 貸應付賬款 供應商
鍀肜 追問
2020-06-28 09:26
好的,謝謝
2020-06-28 09:28
老師請問:付多少開多少是不是可以直接做成應付賬款,之后直接沖應付賬款,不用預估?
maize老師 解答
2020-06-28 09:39
沒有到發票這個跨月需要先暫估這個入賬,要不庫存和倉庫對不上這個
2020-06-28 10:17
好的,謝謝老師
2020-06-28 10:28
好的,我先回復別的學員了
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老師,我公司收到這二張單,請問如何處理?怎么做分錄?
答: 你好,借:庫存商品等 貸:應付賬款等
本來我們應該收其他客戶5萬元,現在因為時間拖久了,收到他5.5萬元,怎么做分錄
答: 同學你好 借,銀行存款5.5 貸,應收賬款5 貸,營業外收入0.5
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,4月份收到社會代發資金內部戶的錢,怎么做分錄?
答: 你好 這個是什么業務的
代收代付 收到投分利款怎么做分錄
討論
收到投標退款怎么做分錄,特急!第一天上班!
收到的紅利稅劃付怎么做分錄
公司收到生育津貼怎么做分錄
老師 我想問一下,我收到了一筆錢,然后我又把這筆錢分別轉給了不同的人 ,應該怎么做分錄呢
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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鍀肜 追問
2020-06-28 09:26
鍀肜 追問
2020-06-28 09:28
maize老師 解答
2020-06-28 09:39
鍀肜 追問
2020-06-28 10:17
maize老師 解答
2020-06-28 10:28