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天使愛美麗
于2020-06-25 10:33 發布 ??762次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2020-06-25 10:34
你好,你說的對,看12月的申報表
天使愛美麗 追問
2020-06-25 10:35
這個應納稅額是實際繳納的增值稅么
暖暖老師 解答
2020-06-25 10:40
是的,實際繳納的增值稅
2020-06-25 10:45
老師,按您說的,我19年整體稅負應該是2291521.8?116787220.72=0.019就是19年整體稅負?
2020-06-25 10:54
是的,就是這樣計算的
2020-06-25 11:02
老師,那就是計算稅負的時候必須要考慮留底稅額么
2020-06-25 11:04
不考慮留底稅額這里
2020-06-25 11:08
那報表里24行應納稅額不是銷項-進項+進項轉出-留底稅額算出來的么?
2020-06-25 11:10
按照實際繳納的增值稅計算
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想咨詢7月我公司開普票的不含稅收入為36813.01,稅金按1%計算 合計為368.13,想咨詢您 小型微粒企業 7月份 報增值稅怎么填? 后面本期應納稅額減征額 用填嗎?還需要按2%填寫減征的增值稅應納稅額嗎?
答: 是的同學需要填寫的同學
老師,查看19年整體稅負,是不是看12月增值稅報表,全年應納稅額?全年不含稅收入
答: 你好,你說的對,看12月的申報表
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我沒有內銷的情況下就稅負計算是應納稅額/不含稅收入合計?
答: 你好,是的
老師,你好,我想咨詢一下稅務的問題,比如我2017年的不含稅收入為10萬,17年總共交了1萬的稅款(其中有2000是交16年12月的增值稅),2017.1-12應納增值稅合計為9000(其中有1000在2018.1月交納),我就想問一下,我17年增值稅的稅負應該怎么算呢,是用10000/100000還是用9000/100000
討論
負稅率=應納增值稅稅額/不含稅收入,這里的收入是差額前的還是差額后的?
收入總額和應納稅所得額,收入總額是含稅,應納稅所得額是不含稅嗎
增值稅稅負=實際繳納的增值稅/不含稅收入,我們銷售的一部分是免稅收入,那算增值稅稅負=實際繳納的增值稅/(不含稅應稅收入+免稅收入)嗎?
(7)疫情防控期間甲公司組成車隊為當地疫情防控工作無償提供運輸服務,車隊成本為35萬元、同類運輸服務銷售額為42萬元。已知:甲公司取得的相關憑證全符合稅法規定并在當月勾選抵扣。上述收入均為不含稅收入。上述業務中可選擇簡易計稅 方法計稅的,均已選擇。求應納稅
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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天使愛美麗 追問
2020-06-25 10:35
暖暖老師 解答
2020-06-25 10:40
天使愛美麗 追問
2020-06-25 10:45
暖暖老師 解答
2020-06-25 10:54
天使愛美麗 追問
2020-06-25 11:02
暖暖老師 解答
2020-06-25 11:04
天使愛美麗 追問
2020-06-25 11:08
暖暖老師 解答
2020-06-25 11:10