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安詳的小丸子
于2020-06-25 10:23 發布 ??1791次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-06-25 10:25
您好,根據題目,計算消費稅=100*36%=36萬元。
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含增值稅的銷售額/(1+增值稅稅率)=不含增值稅的銷售額不含增值稅的銷售額*增值稅稅率=應交增值稅額這兩個公式對嗎?
答: 這兩個公式是對的了。
稅負率是應納增值稅/銷售額嗎?銷售額是含稅還是不含稅的?
答: 你好 是的 不含稅的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般人銷售已使用過的固定資產,增值稅稅率為17%,銷售發票為增值普票,是以 應納稅額=含稅銷售額÷(1 17%)×17%。還是以 應納稅額=含稅銷售額÷(1 3%)×2% 納稅呢?
答: 您好!你抵扣過嗎?
增值稅稅負率直接是增值稅/不含稅銷售額吧,對嗎?還是(增值稅+附加稅)/不含稅銷售額?
討論
(2)出售雪茄煙,本月不含稅銷售額為100萬元,(增值稅率13%,消費稅稅率為36%)求消費稅的應納稅額
增值稅的稅負率是所交的增值稅除以不含稅銷售額還是含稅銷售額呀
增值稅稅負率=應交稅額/不含稅的銷售額么
老師好,增值稅稅負率,是用應交增值稅金額,除以含稅銷售額還是不含稅銷售額,幫忙解答謝謝!
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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