老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

請問老師一般納稅人計算得的應交稅費支付稅金,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款,這個銀行存款現金流量選哪一項?
答: 你好 計入支付的各項稅費 現金流里面去
新增的一般納稅人,交納稅款時,是借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款,還是 借應交稅費-應交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款??交納是應該在哪個科目里呀????
答: 你好,借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 是這樣做分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師一般納稅人期末,應交稅費有增值稅額,是不是應該這樣做:借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅下月交納:借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅貸:銀行存款當月交納借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金貸:銀行存款同時還得做一個借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅-已交稅金
答: 同學你好 是這樣做的


Jasmine 追問
2020-06-23 17:35
meizi老師 解答
2020-06-23 17:39