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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-22 17:44

您好,根據(jù)題目,銷項稅額=5*1*13%/1.13=0.58萬元。

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相關問題討論
你好,可以的
2017-03-28 14:33:29
您好 銷項稅額50*0.16=8 進項稅額 4.8 本月應納增值稅=8-4.8=3.2
2020-04-12 18:21:35
1.銷項發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,稅率是 13%,產生的稅額作為銷項稅額。雖然開具的是增值稅普通發(fā)票,但只要業(yè)務屬于增值稅應稅范圍,按照規(guī)定稅率計算的稅額就是銷項稅額。 2.取得增值稅普通發(fā)票,稅率是 13%,稅額通常不可以進行抵扣。一般情況下,只有取得增值稅專用發(fā)票,且符合抵扣條件的稅額才能進行抵扣。 3.增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的主要區(qū)別在于:抵扣功能:增值稅專用發(fā)票的稅額可以用于抵扣進項稅額,而增值稅普通發(fā)票的稅額不能抵扣。開具要求:增值稅專用發(fā)票的開具要求更嚴格,需要購買方提供詳細的信息,如名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號等;增值稅普通發(fā)票的開具要求相對較寬松。管理和監(jiān)管:增值稅專用發(fā)票的管理和監(jiān)管更嚴格,涉及到抄報稅、認證等環(huán)節(jié);增值稅普通發(fā)票相對簡單。 在進銷核算方面: 購進貨物或服務取得增值稅專用發(fā)票時,將不含稅金額計入相關成本或費用,稅額計入 “應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)”。 銷售貨物或服務開具增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票時,將不含稅銷售額計入 “主營業(yè)務收入” 等科目,稅額計入 “應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)”。
2024-08-22 10:01:57
你好,現(xiàn)在可以抵扣、
2019-11-21 23:11:23
首先,根據(jù)增值稅一般納稅人規(guī)定,企業(yè)可以享受13%的增值稅稅率,即對900萬元銷售額應納117萬元增值稅。同時,企業(yè)可以根據(jù)進項稅額抵扣原則,從應納增值稅中抵扣20%的進項稅額,最終企業(yè)實際應繳納增值稅為93.4萬元。為了讓企業(yè)盡可能的節(jié)省稅費,可以考慮采取以下稅收優(yōu)惠措施: 1. 企業(yè)可以根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,符合條件的企業(yè)享受企業(yè)所得稅的減免政策。 2. 企業(yè)可以在購買原材料、能源等方面,與稅務機關達成協(xié)議,以獲得更大的減稅優(yōu)惠。 3. 企業(yè)可以聘請專業(yè)稅務機構,根據(jù)企業(yè)實際情況,制定減稅方案,有效減少稅收負擔。 4. 企業(yè)可以根據(jù)國家發(fā)布的稅收優(yōu)惠政策,配合稅務機關完成相關申請事宜,以獲得更大的減稅福利。
2023-03-20 17:57:34
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