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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-20 19:10

還是10
你安月計提
每次計提一個月的

???? 楊mm 追問

2020-06-20 19:15

老師..計提后的成這樣了

郭老師 解答

2020-06-20 19:18

左邊的和右邊的沒有關系是吧,那你看一下你右邊借方制造費用10你結轉的時候是20

???? 楊mm 追問

2020-06-20 19:19

左邊的是我沒計提工資的時候..右邊是計提以后的

???? 楊mm 追問

2020-06-20 19:20

如果計提工資..庫存商品的成本就更大了..

???? 楊mm 追問

2020-06-20 19:21

我看錯了..老師..你說的右邊那是因為我發3月份工資的時候還有個制造費用10

???? 楊mm 追問

2020-06-20 19:21

加在一起不是就20了

郭老師 解答

2020-06-20 19:21

左邊第一個就是計提的分錄
計提就是借管理費用制造費用生產成本貸應付職工薪酬啊,這個分錄就要計提。

???? 楊mm 追問

2020-06-20 19:22

我的意思是..計提之前的庫存商品的成本是20..計提之后的成本就成40了..

???? 楊mm 追問

2020-06-20 19:22

這樣做是不是不對..

郭老師 解答

2020-06-20 19:25

你的左邊的分錄就是對的
右邊的不對
你可以在系統試下
你的制造費用會出現負數余額

???? 楊mm 追問

2020-06-20 20:04

那我應該..怎么做這筆分錄..

郭老師 解答

2020-06-20 20:11

按照左邊的來做的

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相關問題討論
你好!這是電話費啊,按部門劃分的。制造費用-一車間-電話費都有明細了
2016-07-06 12:30:41
還是10 你安月計提 每次計提一個月的
2020-06-20 19:10:40
你好,就是制造部分或者管理部門產生的電話費,部門之間的費用分別入賬
2016-07-06 11:37:59
你好 借固定資產 貸 銀行存款 借 管理費用等 貸 累計折舊
2021-05-22 21:48:51
你好,發工資之前要先計提的,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2020-07-08 08:34:53
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