老師..你好..我想問一下..比如之前一直沒有計提過工資..4月份發3月份工資的時候..是借:生產成本-工資 10 制造費用-工資10管理費用-工資10 貸:應付工資30 借:應付工資30 貸:銀行存款10..這樣的話.我知道..在結轉制造費用.和成本的時候..把這些寫在相反的科目..那如果4月底做賬的時候計提4月份的工資..還是.借這些科目..只是沒有發銀行得分錄..那結轉制造費用的時候不是就成20..結轉損益類科目..也會變大..
???? 楊mm
于2020-06-20 19:08 發布 ??1144次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-06-20 19:10
還是10
你安月計提
每次計提一個月的
相關問題討論

你好!這是電話費啊,按部門劃分的。制造費用-一車間-電話費都有明細了
2016-07-06 12:30:41

還是10
你安月計提
每次計提一個月的
2020-06-20 19:10:40

你好,就是制造部分或者管理部門產生的電話費,部門之間的費用分別入賬
2016-07-06 11:37:59

你好
借固定資產
貸 銀行存款
借 管理費用等
貸 累計折舊
2021-05-22 21:48:51

你好,發工資之前要先計提的,1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
2020-07-08 08:34:53
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