請教各位: 銷售設(shè)備時,約定贈送客戶相應(yīng)價格的配件,配件可能多次才能領(lǐng)完。 這種情況如何賬務(wù)處理? 謝謝!
靈巧的電源
于2014-10-17 10:08 發(fā)布 ??1212次瀏覽
- 送心意
王利老師
職稱: 中級會計師
2014-10-17 10:51
這個得籌劃一下,不然要作“視同銷售”的。清晰一點的話,在發(fā)票中把合同額拆開,設(shè)備和配件都有價格,總額不變。模糊一點的話,在發(fā)票中開設(shè)備一套,配件成本計入總成本。
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你好!搞活動贈送時你做的什么?如果走的費用年底廠家反的錢就沖進銷售費用,如果沒有做費用按規(guī)定應(yīng)該是營業(yè)外收入,建議還是沖減成本好,做營業(yè)外收入牽扯銷項稅金。
2015-03-27 10:48:07

你好!1、外賬你們?nèi)~開發(fā)票的話這樣處理借:現(xiàn)金(或銀行存款) 1000 銷售費用(酒店一般用:銷售折扣與折讓)300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1300 2、外賬如果贈送部分不開發(fā)票只確認開發(fā)票的金額就可以。3、按第一種做法就可以。內(nèi)帳
2015-02-26 12:11:10

這個得籌劃一下,不然要作“視同銷售”的。清晰一點的話,在發(fā)票中把合同額拆開,設(shè)備和配件都有價格,總額不變。模糊一點的話,在發(fā)票中開設(shè)備一套,配件成本計入總成本。
2014-10-17 10:51:36

按14件入庫,比如購買時10件的價錢是100元,那你入庫14件,單價就是100/14
2015-02-02 21:21:39

充值1000送500
借:庫存現(xiàn)金1000
應(yīng)收賬款500
貸:預(yù)收賬款1500
當月消費了1000
借:賬款1000
貸:主營業(yè)務(wù)收入500
應(yīng)收賬款500
這么做行不行?
2014-11-28 10:37:12
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