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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-20 11:40

借應收賬款 -2630 貸主營業務收入-2327.43 銷項稅額-302.57

冰比冰水冰 追問

2020-06-20 11:59

之前分錄寫的是貸方主營業務收入正數 貸方主營業務負數

冰比冰水冰 追問

2020-06-20 12:01

是不是應該 貸主營業務收入 負數 貸主營業務收入 正數?

maize老師 解答

2020-06-20 12:41

你的 意思是之前那個紅字你做分錄已經沖掉了?直接發票貼之前后面,

冰比冰水冰 追問

2020-06-20 13:35

不是,我們公司每筆發票都要寫分錄,補開發票的分錄就是兩個貸方主營業務收入一正一負。

冰比冰水冰 追問

2020-06-20 13:37

現在是補開發票開重了,之前已經開過一次發票又開了一次,上面那個分錄是多開的那一次發票的分錄。
我現在紅沖是不是也是兩個貸方主營業務收入?

maize老師 解答

2020-06-20 13:51

補開開重復,你要做重復,那做貸主營業務收入就可以,沖紅是做貸主營業務收入 負數

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相關問題討論
沖回暫估,重新按正確的做,涉及損益類科目走以前年度損益調增。以前年度損益調增借方要納稅調減,貸方要納稅調增
2019-03-30 15:08:15
你好!那就是無常贈送,計入銷售費用-推廣費,但是沒有發票不可以企業所得稅前抵扣
2019-07-25 05:12:24
1、如果參加社會保險了,他的住院費用可以到社保中心報銷.賬務處理: (1)單位支付的住院費用 借:其他應收款--XXX住院費用 貸:銀行存款等 (2)出院后,到社保中心辦理報銷手續.收到社保報銷住院費后: 借:銀行存款(社保報銷部分) 借:管理費用--福利費(不能報銷部分) 貸:其他應收款--XXX住院費用
2019-08-03 21:38:28
買的發票是什么意思,不是實際業務嗎
2019-05-27 15:29:23
你好 按收據等入賬 入管理費用 匯算調整處理即可
2019-04-01 11:12:45
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