老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業務真實、金額無誤),無需調整,預付賬款已沖平為 0。 若需調整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票,還是1%的普 問
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答

老師您好!請問買車時我做了 借:固定資產,貸:銀行存款 ; 貸款買的 借:銀行存款,貸:長期借款; 還貸時候借:長期借款 貸:庫存現金,這樣利潤報表中顯示不到哦,該怎么做呢,我是做內賬的,謝謝!
答: 你好,你的利潤報表中要顯示什么
公司租房開KTV,里面設備都有不用買,設置期初庫存現金銀行存款沒有期初余額。固定資產不入,那我還需要錄入什么?我的思路這樣對嗎?
答: 你好。固定資產得錄入,這個都是你們購買的吧
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有關于公司注銷的賬務流程嗎?比如 庫存現金 銀行存款 固定資產 庫存等要怎么操作
答: 庫存現金銀行存款用來清理往來,固定資產清理了,庫存銷售出去,賣不出去交稅也行,最后多余的錢分配利潤,再剩下的直接提出來給法人


愛燕萱寶 追問
2020-06-20 09:35
愛燕萱寶 追問
2020-06-20 09:36
莊老師 解答
2020-06-20 09:45
愛燕萱寶 追問
2020-06-20 09:48
莊老師 解答
2020-06-20 09:49