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送心意

閻老師

職稱中級會計師

2020-06-20 08:02

計提,借:管理費用-工資4600,貸:應付職工薪酬-4600
發放,借:應付職工薪酬-4600,貸:銀行存款4600
借:管理費用-社保400,其他應收款-社保614,貸:應付職工薪酬-社保400,其他應付款-個人社保614
收回現金,借:現金1914,貸:其他應收款-社保614、其他應付款(多收的部分)1300

周欣 追問

2020-06-20 08:05

謝謝您,用現金收回的1014元,我寫錯了。但是為什么藥其他應付款呢?不給員工退呀?

閻老師 解答

2020-06-20 08:10

給員工退之前計入其他應付款,退款的時候,借:其他應付款,貸:現金。
不過這種為什么不在發工資的時候扣除呢,用現金倒來倒去的增加了工作量,也增加了出錯的風險。

周欣 追問

2020-06-20 08:13

您好,給員工不退,單位繳納836元,實際公司只承擔400元。剩余336元和個人178元全部個人承擔

閻老師 解答

2020-06-20 08:17

不是有400是公司承擔嗎,1014里有614是員工承擔的,400是企業承擔的。

周欣 追問

2020-06-20 08:20

是400元公司承擔的,剩余員工承擔呀。麻煩重新寫一下分錄,謝謝。不給員工退任何錢。

閻老師 解答

2020-06-20 08:23

那樣金額不對,社保一共就是836+178=1014,都是員工承擔了,體現不出企業的400。
具體金額你再自己算吧。上邊計提和發放的分錄都沒錯,計提公司承擔的400時,借:管理費用-社保400,貸:應付職工薪酬-社保400。
收到員工交款用于支付社保,借:現金,貸:其他應付款-個人社保。

周欣 追問

2020-06-20 08:26

謝謝您,工資組成里體現400元的,員工認為工資低、老板讓把社保做到工資里就高了,然后在收回來。

閻老師 解答

2020-06-20 08:29

不客氣,如果問題已解決請給五星好評。

周欣 追問

2020-06-20 08:30

實在抱歉,沒有解決問題著

閻老師 解答

2020-06-20 08:34

計提,借:管理費用-工資4200、管理費用-社保400,貸:應付職工薪酬-工資4200、應付職工薪酬-社保400
發放,借:應付職工薪酬-工資4200、應付職工薪酬-社保400、其他應收款-社保614,貸:銀行存款4600、其他應付款-個人社保614
收回,借:現金1014,貸:其他應收款-個人社保614、應付職工薪酬-社保400

周欣 追問

2020-06-20 08:41

謝謝,這樣應付職工薪酬有余額400元,

周欣 追問

2020-06-20 08:43

你看看我寫的對嗎?應該沒有問題了

周欣 追問

2020-06-20 08:44

最終公司只承擔400元的社保

閻老師 解答

2020-06-20 08:59

這么做的話把公司繳納環節的管理費用換成應付職工薪酬-社保,發放環節的應付職工薪酬-社保換成其他應收款,收款時就是現金和其他應收款

周欣 追問

2020-06-20 09:04

這樣做應付職工薪酬無余額,管理費用社保400元,現金銀行也對。也沒有其他應付款

閻老師 解答

2020-06-20 09:08

只是沒有余額,查賬的時候會有重復的管理費用正數負數,邏輯上不對

周欣 追問

2020-06-20 09:17

管理費用兩筆正數一筆負數。等于只有一筆費用。

閻老師 解答

2020-06-20 09:32

是的,賬的平的沒錯,但是應該收回員工的款項,在往來里核算比較好,計入其他應收款。

周欣 追問

2020-06-20 09:33

其他應收款也是平的,沒有余額

閻老師 解答

2020-06-20 09:38

計提,借:管理費用-工資4200、管理費用-社保400,貸:應付職工薪酬-工資4200、應付職工薪酬-社保400
繳納,借:應付職工薪酬-社保400、其他應收款-社保614,貸:銀行存款1014
發放,借:應付職工薪酬-工資4200、其他應收款-社保400,貸:銀行存款4600
收回,借:現金1014,貸:其他應收款-社保1014

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2017-01-15 09:31:29
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-11 14:44:18
1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔)公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬--工資 一社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬-社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔)其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款
2019-02-12 12:59:59
計提,借:管理費用-工資4600,貸:應付職工薪酬-4600 發放,借:應付職工薪酬-4600,貸:銀行存款4600 借:管理費用-社保400,其他應收款-社保614,貸:應付職工薪酬-社保400,其他應付款-個人社保614 收回現金,借:現金1914,貸:其他應收款-社保614、其他應付款(多收的部分)1300
2020-06-20 08:02:46
你好,那社保部分應當通過借方其他應收款 ,貸方銀行存款才是的
2017-12-07 15:21:12
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